中共保康县委办公室2016年部门决算

发布时间:2017年10月25日 来自:中共保康县委办公室


中共保康县委办公室2016年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

    一、主要职能:

(1)负责县委各项工作、各种会议的准备、组织、协调和联络,安排县委领导同志的公务活动,办理县委领导同志交办的工作。

(2)负责县委文件、文稿、县委领导同志讲话的起草、审核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

(3)围绕县委工作部署,组织和开展调查研究,为县委科学决策提出建议、提供依据。

(4)对县委各部门、县政府各部门党组(委)、各乡镇党委请示县委的有关问题,提出审核、处理意见和建议。

(5)及时、准确、全面地向中央、省委、市委、县委报送信息,反映全县有关动态情况。

(6)负责中央、省委、市委和县委各项重大方针政策、县委工作会议、县委文件、县委领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。

(7)管理全县党政系统的机要密码通信;负责中央文件和省委、市委文件、县级党政军领导机关及其要害部门机要文件传递。

(8)负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

(9)负责县委值班工作,及时向县委领导同志报告重要情况,办理县委、县政府领导同志交办的有关信访事项。

(10)负责县委的接待工作。

(11)负责有关归口和挂靠单位的管理工作。

(12)完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

1、人员编制和领导职数:根据保办文200233号文件精神(三定方案),县委办公室机关行政、工勤编制合计38人(含县领导编制),其中:县委办公室主任1名,副主任4名;县委督查室主任1名,副主任1名;政研室主任1名,副主任1名;内设机构领导14名(正职7名,副职7名);总值班室1人;保密机要局局长1名,副局长1名。2、主要职责:①负责县委各项工作、各种会议的准备、组织、协调和联络,安排县委领导同志的公务活动,办理县委领导同志交办的工作。②负责县委文件、文稿、县委领导同志讲话的起草、审核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作。③围绕县委工作部署,组织和开展调查研究,为县委科学决策提出建议、提供依据。④对县委各部门、县政府各部门党组(委)、各乡镇党委请示县委的有关问题,提出审核、处理意见和建议。⑤及时、准确、全面地向中央、省委、市委、县委报送信息,反映全县有关动态情况。⑥负责中央、省委、市委和县委各项重大方针政策、县委工作会议、县委文件、县委领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。⑦管理全县党政系统的机要密码通信;负责中央文件和省委、市委文件、县级党政军领导机关及其要害部门机要文件传递。⑧负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。⑨负责县委值班工作,及时向县委领导同志报告重要情况,办理县委、县政府领导同志交办的有关信访事项。⑩负责县委的接待工作、负责有关归口和挂靠单位的管理工作、完成上级交办的其他工作任务。

第二部分 部门2016年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表


第三部分 部门2016年度部门决算情况说明

一、2016主要工作概况

2016年,办公室在县委的正确领导和关心支持下,紧紧围绕县委中心工作,开展创新年、落实年“两年”活动,充分发挥司令部、参谋部、后勤部“三部”作用,优化服务县委、服务部门、服务基层群众、服务市场主体“四个”服务,着力构建大督查、大调研、大信息、大统筹、大服务“五大”工作格局,全面提升办公室工作水平。

二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度县委办公室总收入460.87万元;总支出460.87万元。

   三、2016年公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度县委办公室公共预算财政拨款收入总计460.87万元;公共预算财政拨款支出总计460.87万元,其中基本支出353.08万元,项目支出107.81万元。

四、2016年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度县委办公室无政府性基金财政拨款。

五、2016年非税收入征缴情况说明

2016年度县委办公室无非税收入。

六、政府采购执行情况说明

2016年度县委办公室执行政府采购9.09万元,主要用于内网设备及办公设备采购。其中:新购联想扬天办公电脑10台,4.5万元;彩色激光打印机一体机5台,1.9万元;内网设备3套,2.69万元。

七、2016年“三公”经费支出决算情况说明

县委办公室2016年“三公”经费较2015年减少15.44万元,同比下降21.82%,其中:①2015年至2016年均未发送因公出国(境)费用;②2016年我办实有公务用车5辆,但因为公车改革增加公务用车及通勤保障用车3辆,公务用车运行维护费43.45万元,对比2015年度45.71万元,减少2.26万元,下降4.94%;②2016年我办公务接待费11.96万元,共接待213批次,2037人次,公务接待费用对比2015年度25.04万元,减少13.08万元,同比减少52.24%“三公经费减少的主要原因是:2016年我办严格执行中央八项规定,进一步规范了“三公经费使用,不论是公务接待还是公务用车都严格按照规定执行,也进一步规范了条据及审核。